СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УТЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
(семнадцатой сессии шестого созыва)
24.12.2021 № 66
«О бюджете Утянского сельсовета
Доволенского района
Новосибирской области на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с п.10 ст.35 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст.19 Устава Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области, статьей 5 Положения «О бюджетном процессе в Утянском сельсовете Доволенского района Новосибирской области», утвержденного решением шестой сессии Совета депутатов Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области 21.03.2016 , Совет депутатов Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области (далее – бюджет сельского поселения) на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 9 466 217 ,30 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 7 412 117,30 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 7 412 117,30 рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 4 033 817,30;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме
9 466 217,30 рублей;
3) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 5 012 115,56 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3 212 865,56 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 3 212 865,56 рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 117 765,56 рублей, и на 2024 год в сумме 4 421 434,76 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2 553 134,76 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 553 134,76 рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 121 934,76 рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 5 012 115,56 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 122 358,75 рублей и на 2024 год в сумме 4 421 434,76 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 214 975,00 рублей;
3) дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2023 год в сумме 0,00 рублей, дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2024 год в сумме 0,00 рублей.
3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов формируются за счет доходов от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, пеней и штрафов по ним, неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений, с учетом единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований Новосибирской области от налога на доходы физических лиц, установленных частью 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 7 ноября 2011 года № 132-ОЗ «О единых нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований Новосибирской области от налога на доходы физических лиц, передаче в бюджеты сельских поселений Новосибирской области налоговых доходов от федеральных налогов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района, и межбюджетных трансфертах между областным бюджетом Новосибирской области и бюджетами муниципальных образований Новосибирской области».
4. Установить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 1 и 2 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годы согласно приложения 1 к настоящему решению.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложения 2 к настоящему решению.
6. Установить, что органы местного самоуправления Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области и муниципальные казенные учреждения Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области при заключении договоров (муниципальных контрактов) вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100% цены договора (муниципального контракта) - по договорам (муниципальным контрактам):
а) о предоставлении услуг связи, услуг проживания в гостиницах;
б) о подписке на печатные издания и об их приобретении;
в) об обучении на курсах повышения квалификации;
г) приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение;
д) страхования;
е) подлежащим оплате за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности;
ж) аренды;
з) об оплате услуг по зачислению денежных средств (социальных выплат) на счета физических лиц;
и) об оплате нотариальных действий и иных услуг, оказываемых при осуществлении нотариальных действий;
2) в размере 100% цены договора (муниципального контракта) - по договорам (муниципальным контрактам) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям;
3)в размере 20 процентов цены договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации - по остальным договорам (муниципальным контрактам)
4) в размере 100% цены договора (муниципального контракта) по распоряжению администрации Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области.
7. Установить размер резервного фонда Утянского сельсовета на 2022год в сумме 30 000,00 рублей, на 2023 год в сумме 0,00 рублей, на 2024 год в сумме 0,00 рублей.
8. 1) Установить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 288 000,00 рублей, на 2023 год в сумме 0,00 рублей и на 2024 год в сумме 0,00 рублей.
2) Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
9. Установить, что при отсутствии областного закона и (или) иного нормативно-правового акта Правительства Новосибирской области, нормативно-правовых актов Доволенского района Новосибирской области, нормативно-правовых актов Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области, устанавливающих распределение межбюджетных трансфертов для Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области, доведение лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета сельского поселения, осуществляется администрацией Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области после принятия соответствующего закона и (или) иного нормативного правового акта Новосибирской области, иных областных исполнительных органов власти, нормативно-правовых актов Доволенского района Новосибирской области, нормативно-правовых актов Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области.
10. Установить, что при отсутствии нормативного правового акта Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области, регламентирующего порядок исполнения расходного обязательства Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области, санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется администрацией Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области после принятия соответствующего нормативного правового акта Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области.
11. 1) Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2022 год в сумме 741 600,00 рублей; на 2023 год в сумме 776 750,00 рублей и на 2024 год в сумме 818 900,00 рублей.
2) Источники образования и порядок использования средств муниципального дорожного фонда Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области определяются в соответствии с Положением «О муниципальном дорожном фонде Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области», утвержденным решением 55 сессии Совета депутатов Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области от 27.05.2014 №10.
12. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Доволенского района из бюджета сельского поселения в 2022году в сумме 30000 рублей, в 2023 году в сумме 30000 рублей, в 2024 году в сумме 30000 рублей.
Утвердить цели предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения:
- передача полномочий на осуществление внешнего муниципального финансового контроля на основании Решения 24-ой сессии Совета депутатов Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области от 10.02.2012г «О передаче Ревизионной комиссии Доволенского района Новосибирской области полномочий ревизионной комиссии Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области».
13. Установить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения: на 2022, 2023 и 2024 годы согласно приложения 4 к настоящему решению.
14. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Утянского сельсовета на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области сумме 0,00 рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей, на 1 января 2025 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области в сумме 0,00 рублей.
15.Установить объем расходов бюджета сельского поселения на обслуживание муниципального внутреннего долга Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2022 год в сумме 0,00 рублей, на 2023 год в сумме 0,00 рублей, на 2024 год в сумме 0,00 рублей.
16. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения на начало текущего финансового года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, могут направляться на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели в случае, если бюджетные ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не предусмотрены настоящим решением.
17. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области, связанные с особенностями исполнения бюджета сельского поселения:
1) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами и целевыми статьями расходов классификации расходов бюджета в случае реорганизации муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия;
2) изменение бюджетной классификации расходов бюджета без изменения целевого направления расходования бюджетных средств при изменении порядка применения бюджетной классификации;
3) перераспределение бюджетных ассигнований предусмотренных главному распорядителю средств бюджета поселения за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, между видами расходов, обусловленное изменением законодательства;
4) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета в случае исполнения требований об уплате налога, сбора, страховых взносов, решений налоговых органов, органов управления государственными внебюджетными фондами о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, об уплате финансовых санкций за совершение правонарушений, постановлений уполномоченных должностных лиц о наложении административных штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета поселения;
5) увеличение бюджетных ассигнований за счет безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, в объемах и на цели, которые определены соглашениями о предоставлении безвозмездных поступлений, заключенными с областными органами исполнительной власти или физическими и юридическими лицами, сверх объемов, утвержденных настоящим решением;
6) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, видами расходов бюджетов, в том числе вновь вводимыми, в пределах ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета, на основании соглашений (проектов соглашений) с областными исполнительными органами государственной власти о предоставлении средств из областного бюджета и (или) правового акта, определяющего долю софинансирования расходного обязательства из областного бюджета;
7) увеличение бюджетных ассигнований за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, не использованных на начало текущего финансового года, а также восстановленных в текущем финансовом году;
8) распределение на основании областных правовых актов субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета, или безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, бюджету поселения сверх объемов, утвержденных настоящим решением;
9) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году, при необходимости возврата средств в областной бюджет в результате нарушения исполнения обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов;
10) увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области отчетного финансового года;
11) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов классификации расходов бюджетов на предоставление субсидий на конкурсной основе (грантов) физическим и юридическим лицам;
12) изменение бюджетных ассигнований в части расходов, производимых за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, при доведении (отзыве) лимитов бюджетных обязательств в части переданных Управлению Федерального казначейства по Новосибирской области полномочий получателя средств областного бюджета по перечислению в местный бюджет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, при уточнении объемов, утвержденных нестоящим решением;
13) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета поселения в текущем финансовом году, в целях погашения просроченной кредиторской задолженности главного распорядителя средств бюджета поселения и (или) находящихся в его ведении муниципальных учреждений Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области в соответствии с решениями администрации Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области.
18. Установить, что приватизация муниципального имущества Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области в 2022 год осуществляться не будет.
19. Установить, что муниципальные гарантии Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов предоставляться не будут.
20. Установить, что бюджетные кредиты из бюджета сельского поселения в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов предоставляться не будут.
21.Установить, что бюджетные и коммерческие кредиты в бюджет сельского поселения в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов привлекаться не будут.
22. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022года и подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.
Председатель Совета депутатов
Утянского сельсовета
Доволенского района Новосибирской области Е.Н.Люлькова
Глава Утянского сельсовета
Доволенского района
Новосибирской области С.П.Чернов
Приложение 1
к решению Совета депутатов Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области
«О бюджете Утянского сельсовета
Доволенского района на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам)видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
(рублей)
Наименование показателя
Код по классификации расходов бюджета
сумма
раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов
2022 год
2023 год
2024 год
1
3
4
5
6
7
8
9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
3 590 655,00
2 664 339,00
2 664 339,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
769 114,00
769 114,00
769 114,00
Глава муниципального образования
01
02
90.0.00.01000
769 114,00
769 114,00
769 114,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
90.0.00.01000
100
769 114,00
769 114,00
769 114,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01
02
90.0.00.01000
120
769 114,00
769 114,00
769 114,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
2 741 541,00
1 865 225,00
1 865 225,00
Расходы на обеспечение функций местной администрации
01
04
90.0.00.03000
2 466 392,00
1 865 115,00
1 865 115,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
90.0.00.03000
100
1 620 076,00
1 865 115,00
1 865 115,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01
04
90.0.00.03000
120
1 620 076,00
1 865 115,00
1 865 115,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
90.0.00.03000
200
841 316,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
90.0.00.03000
240
841 316,00
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
01
04
90.0.00.03000
800
5 000,00
0,00
0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01
04
90.0.00.03000
850
5 000,00
0,00
0,00
Решение вопросов в сфере административных правонарушений
01
04
90.0.00.70190
110,00
110,00
110,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
90.0.00.70190
200
110,00
110,00
110,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
90.0.00.70190
240
110,00
110,00
110,00
Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
01
04
90.0.00.70510
275 039,00
0,00
0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
90.0.00.70510
100
275 039,00
0,00
0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01
04
90.0.00.70510
120
275 039,00
0,00
0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
30 000,00
30 000,00
30 000,00
Расходы на осуществление переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений
01
06
90.0.00.04010
30 000,00
30 000,00
30 000,00
Межбюджетные трансферты
01
06
90.0.00.04010
500
30 000,00
30 000,00
30 000,00
Иные межбюджетные трансферты
01
06
90.0.00.04010
540
30 000,00
30 000,00
30 000,00
Резервные фонды
01
11
30 000,00
0,00
0,00
Резервный фонд местной администрации
01
11
90.0.00.03080
30 000,00
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
01
11
90.0.00.03080
800
30 000,00
0,00
0,00
Резервные средства
01
11
90.0.00.03080
870
30 000,00
0,00
0,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13
20 000,00
0,00
0,00
Прочие выплаты по обязательствам муниципальных органов
01
13
90.0.00.03030
20 000,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
90.0.00.03030
200
15 000,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
90.0.00.03030
240
15 000,00
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
01
13
90.0.00.03030
800
5 000,00
0,00
0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01
13
90.0.00.03030
850
5 000,00
0,00
0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
113 807,30
117 655,56
121 824,76
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
113 807,30
117 655,56
121 824,76
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
90.0.00.51180
113 807,30
117 655,56
121 824,76
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
90.0.00.51180
100
106 376,32
113 822,40
121 785,60
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
02
03
90.0.00.51180
120
106 376,32
113 822,40
121 785,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
90.0.00.51180
200
7 430,98
3 833,16
39,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
90.0.00.51180
240
7 430,98
3 833,16
39,16
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
15 000,00
0,00
0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
03
10
15 000,00
0,00
0,00
Расходы на функционирование пожарной безопасности
03
10
90.0.00.06200
15 000,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
90.0.00.06200
200
15 000,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
90.0.00.06200
240
15 000,00
0,00
0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
741 600,00
776 750,00
818 900,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
741 600,00
776 750,00
818 900,00
Расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
04
09
90.0.00.07400
741 600,00
776 750,00
818 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
90.0.00.07400
200
741 600,00
776 750,00
818 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
90.0.00.07400
240
741 600,00
776 750,00
818 900,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
262 000,00
0,00
0,00
Жилищное хозяйство
05
01
100 000,00
0,00
0,00
Мероприятия по поддержке развития жилищного хозяйства
05
01
90.0.00.08100
100 000,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
90.0.00.08100
200
100 000,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
90.0.00.08100
240
100 000,00
0,00
0,00
Благоустройство
05
03
477 000,00
0,00
0,00
Уличное освещение
05
03
90.0.00.08300
62 000,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
90.0.00.08300
200
62 000,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
90.0.00.08300
240
62 000,00
0,00
0,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных инициативах
05
03
90.0.00.70240
315 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
90.0.00.70240
200
315 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
90.0.00.70240
240
315 000,00
Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
05
03
90.0.00.70510
100 000,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
90.0.00.70510
200
100 000,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
90.0.00.70510
240
100 000,00
0,00
0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
3 929 861,00
1 331 012,25
601 396,00
Культура
08
01
3 929 861,00
1 331 012,25
601 396,00
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры
08
01
90.0.00.05060
673 000,00
1 331 012,25
601 396,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
01
90.0.00.05060
100
0,00
1 331 012,25
601 396,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
08
01
90.0.00.05060
110
0,00
1 331 012,25
601 396,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
01
90.0.00.05060
200
667 000,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
01
90.0.00.05060
240
667 000,00
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
08
01
90.0.00.05060
800
6 000,00
0,00
0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
08
01
90.0.00.05060
850
6 000,00
0,00
0,00
Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
08
01
90.0.00.70510
3 256 861,00
0,00
0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
01
90.0.00.70510
100
2 666 861,00
0,00
0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
08
01
90.0.00.70510
110
2 666 861,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
01
90.0.00.70510
200
590 000,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
01
90.0.00.70510
240
590 000,00
0,00
0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
288 000,00
0,00
0,00
Пенсионное обеспечение
10
01
288 000,00
0,00
0,00
Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
10
01
90.0.00.70510
288 000,00
0,00
0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
01
90.0.00.70510
300
288 000,00
0,00
0,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
10
01
90.0.00.70510
310
288 000,00
0,00
0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
210 294,00
0,00
0,00
Физическая культура
11
01
210 294,00
0,00
0,00
Мероприятия в области спорта и физической культуры
11
01
90.0.00.09060
10 000,00
0,00
0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
11
01
90.0.00.09060
100
10 000,00
0,00
0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
11
01
90.0.00.09060
120
10 000,00
0,00
0,00
Содержание спортивных объектов
11
01
90.0.00.09070
200 294,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11
01
90.0.00.09070
200
180 294,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11
01
90.0.00.09070
240
180 294,00
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
11
01
90.0.00.09070
800
20 000,00
0,00
0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
11
01
90.0.00.09070
850
20 000,00
0,00
0,00
9900
99
0,00
122 358,75
214 975,00
Условно утвержденные расходы
99
99
0,00
122 358,75
214 975,00
Условно-утвержденные расходы
99
99
90.0.00.99990
0,00
122 358,75
214 975,00
Условно-утвержденные расходы
99
99
90.0.00.99990
900
0,00
122 358,75
214 975,00
Условно-утвержденные расходы
99
99
90.0.00.99990
990
0,00
122 358,75
214 975,00
Итого
9 466 217,30
5 012 115,56
4 421 434,76
Приложение 2
к решению Совета депутатов Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области
«О бюджете Утянского сельсовета
Доволенского района на 2022год
и плановый период 2023 и 2024 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов
(рублей)
Наименование показателя
Код по классификации расходов бюджета
СУММА
код главного распорядителя бюджетных средств
раздела
подраздела
целевой статьи
вида расходов
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Администрация Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области
511
9 151 217,30
5 012 115,56
4 421 434,76
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
511
01
3 590 655,00
2 664 339,00
2 664 339,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
511
01
02
769 114,00
769 114,00
769 114,00
Глава муниципального образования
511
01
02
90.0.00.01000
769 114,00
769 114,00
769 114,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
511
01
02
90.0.00.01000
100
769 114,00
769 114,00
769 114,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
511
01
02
90.0.00.01000
120
769 114,00
769 114,00
769 114,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
511
01
04
2 741 541,00
1 865 225,00
1 865 225,00
Расходы на обеспечение функций местной администрации
511
01
04
90.0.00.03000
2 466 392,00
1 865 115,00
1 865 115,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
511
01
04
90.0.00.03000
100
1 620 076,00
1 865 115,00
1 865 115,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
511
01
04
90.0.00.03000
120
1 620 076,00
1 865 115,00
1 865 115,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
511
01
04
90.0.00.03000
200
841 316,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
511
01
04
90.0.00.03000
240
841 316,00
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
511
01
04
90.0.00.03000
800
5 000,00
0,00
0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
511
01
04
90.0.00.03000
850
5 000,00
0,00
0,00
Решение вопросов в сфере административных правонарушений
511
01
04
90.0.00.70190
110,00
110,00
110,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
511
01
04
90.0.00.70190
200
110,00
110,00
110,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
511
01
04
90.0.00.70190
240
110,00
110,00
110,00
Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
511
01
04
90.0.00.70510
275 039,00
0,00
0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
511
01
04
90.0.00.70510
100
275 039,00
0,00
0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
511
01
04
90.0.00.70510
120
275 039,00
0,00
0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
511
01
06
30 000,00
30 000,00
30 000,00
Расходы на осуществление переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений
511
01
06
90.0.00.04010
30 000,00
30 000,00
30 000,00
Межбюджетные трансферты
511
01
06
90.0.00.04010
500
30 000,00
30 000,00
30 000,00
Иные межбюджетные трансферты
511
01
06
90.0.00.04010
540
30 000,00
30 000,00
30 000,00
Резервные фонды
511
01
11
30 000,00
0,00
0,00
Резервный фонд местной администрации
511
01
11
90.0.00.03080
30 000,00
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
511
01
11
90.0.00.03080
800
30 000,00
0,00
0,00
Резервные средства
511
01
11
90.0.00.03080
870
30 000,00
0,00
0,00
Другие общегосударственные вопросы
511
01
13
20 000,00
0,00
0,00
Прочие выплаты по обязательствам муниципальных органов
511
01
13
90.0.00.03030
20 000,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
511
01
13
90.0.00.03030
200
15 000,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
511
01
13
90.0.00.03030
240
15 000,00
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
511
01
13
90.0.00.03030
800
5 000,00
0,00
0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
511
01
13
90.0.00.03030
850
5 000,00
0,00
0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
511
02
113 807,30
117 655,56
121 824,76
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
511
02
03
113 807,30
117 655,56
121 824,76
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
511
02
03
90.0.00.51180
113 807,30
117 655,56
121 824,76
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
511
02
03
90.0.00.51180
100
106 376,32
113 822,40
121 785,60
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
511
02
03
90.0.00.51180
120
106 376,32
113 822,40
121 785,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
511
02
03
90.0.00.51180
200
7 430,98
3 833,16
39,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
511
02
03
90.0.00.51180
240
7 430,98
3 833,16
39,16
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
511
03
15 000,00
0,00
0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
511
03
10
15 000,00
0,00
0,00
Расходы на функционирование пожарной безопасности
511
03
10
90.0.00.06200
15 000,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
511
03
10
90.0.00.06200
200
15 000,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
511
03
10
90.0.00.06200
240
15 000,00
0,00
0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
511
04
741 600,00
776 750,00
818 900,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
511
04
09
741 600,00
776 750,00
818 900,00
Расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
511
04
09
90.0.00.07400
741 600,00
776 750,00
818 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
511
04
09
90.0.00.07400
200
741 600,00
776 750,00
818 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
511
04
09
90.0.00.07400
240
741 600,00
776 750,00
818 900,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
511
05
262 000,00
0,00
0,00
Жилищное хозяйство
511
05
01
100 000,00
0,00
0,00
Мероприятия по поддержке развития жилищного хозяйства
511
05
01
90.0.00.08100
100 000,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
511
05
01
90.0.00.08100
200
100 000,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
511
05
01
90.0.00.08100
240
100 000,00
0,00
0,00
Благоустройство
511
05
03
477 000,00
0,00
0,00
Уличное освещение
511
05
03
90.0.00.08300
62 000,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
511
05
03
90.0.00.08300
200
62 000,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
511
05
03
90.0.00.08300
240
62 000,00
0,00
0,00
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанных на местных инициативах
511
05
03
90.0.00.70240
315 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
511
05
03
90.0.00.70240
200
315 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
511
05
03
90.0.00.70240
240
315 000,00
Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
511
05
03
90.0.00.70510
100 000,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
511
05
03
90.0.00.70510
200
100 000,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
511
05
03
90.0.00.70510
240
100 000,00
0,00
0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
511
08
3 929 861,00
1 331 012,25
601 396,00
Культура
511
08
01
3 929 861,00
1 331 012,25
601 396,00
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры
511
08
01
90.0.00.05060
673 000,00
1 331 012,25
601 396,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
511
08
01
90.0.00.05060
100
0,00
1 331 012,25
601 396,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
511
08
01
90.0.00.05060
110
0,00
1 331 012,25
601 396,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
511
08
01
90.0.00.05060
200
667 000,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
511
08
01
90.0.00.05060
240
667 000,00
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
511
08
01
90.0.00.05060
800
6 000,00
0,00
0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
511
08
01
90.0.00.05060
850
6 000,00
0,00
0,00
Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
511
08
01
90.0.00.70510
3 256 861,00
0,00
0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
511
08
01
90.0.00.70510
100
2 666 861,00
0,00
0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
511
08
01
90.0.00.70510
110
2 666 861,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
511
08
01
90.0.00.70510
200
590 000,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
511
08
01
90.0.00.70510
240
590 000,00
0,00
0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
511
10
288 000,00
0,00
0,00
Пенсионное обеспечение
511
10
01
288 000,00
0,00
0,00
Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
511
10
01
90.0.00.70510
288 000,00
0,00
0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
511
10
01
90.0.00.70510
300
288 000,00
0,00
0,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
511
10
01
90.0.00.70510
310
288 000,00
0,00
0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
511
11
210 294,00
0,00
0,00
Физическая культура
511
11
01
210 294,00
0,00
0,00
Мероприятия в области спорта и физической культуры
511
11
01
90.0.00.09060
10 000,00
0,00
0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
511
11
01
90.0.00.09060
100
10 000,00
0,00
0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
511
11
01
90.0.00.09060
120
10 000,00
0,00
0,00
Содержание спортивных объектов
511
11
01
90.0.00.09070
200 294,00
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
511
11
01
90.0.00.09070
200
180 294,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
511
11
01
90.0.00.09070
240
180 294,00
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
511
11
01
90.0.00.09070
800
20 000,00
0,00
0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
511
11
01
90.0.00.09070
850
20 000,00
0,00
0,00
9900
511
99
0,00
122 358,75
214 975,00
Условно утвержденные расходы
511
99
99
0,00
122 358,75
214 975,00
Условно-утвержденные расходы
511
99
99
90.0.00.99990
0,00
122 358,75
214 975,00
Условно-утвержденные расходы
511
99
99
90.0.00.99990
900
0,00
122 358,75
214 975,00
Условно-утвержденные расходы
511
99
99
90.0.00.99990
990
0,00
122 358,75
214 975,00
Итого
9 466 217,30
5 012 115,56
4 421 434,76
Приложение 3 к решению Совета депутатов Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области "О бюджете Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"
Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
рублей
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
ГРБС
РЗ
ПР
ЦСР
ВР
2022 г
2023 г
2024 г
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
511
10
01
9000070510
312
288 000,00
0,00
0,00
Итого
288 000,00
0,00
0,00
Приложение 4
к решению Совета депутатов
«О бюджете Утянского сельсовета
Доволенского района на 2022год
и плановый период 2023 и 2024 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годы
Наименование показателя
Код источников финансирования
Утвержденные бюджетные
назначения
2022год
2023год
2024год
Источники внутреннего финансирования дефецитов бюджетов
000 1 00 00000 00 0000 000
Увеличение остатков средств бюджетов
513 01 05 00 00 00 0000 500
-9 466 217,30
-5 012 115,56
-4 421 434,76
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
513 01 05 02 01 10 0000 510
-9 466 217,30
-5 012 115,56
-4 421 434,76
Уменьшение остатков средств бюджетов
513 01 05 00 00 00 0000 600
9 466 217,30
5 012 115,56
4 421 434,76
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
513 01 05 02 01 10 0000 610
9 466 217,30
5 012 115,56
4 421 434,76